郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經(jīng)費(fèi)和申報的工會經(jīng)費(fèi)可以不一致 問
同學(xué)您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務(wù)局 問
可在進(jìn)項轉(zhuǎn)出中填寫負(fù)數(shù)試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風(fēng)險的說法的 答

上月計提分錄是借:管理費(fèi)用-水電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-水電費(fèi),是嗎?要不就直接上月銀行存款交了,就不用這月支付
答: 同學(xué)你好,是的,你理解正確。
老師,我們上個月計提的水電費(fèi),分錄如下:借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-XX單位借:其他應(yīng)付款-XX單位貸:銀行存款這個月收到了水電公司開具的專票,我應(yīng)該怎么做賬啊必須要紅沖上月計提的憑證科目,然后再按發(fā)票重新計提嗎;
答: 你好,是的,紅沖上月計提憑證然后再按照發(fā)票重新錄入費(fèi)用
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是2021年有幾筆其他應(yīng)付款-報銷款,當(dāng)年做了預(yù)提,借:管理費(fèi)用-報銷款,貸:其他應(yīng)付款-××然后當(dāng)年2021年錢已經(jīng)從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導(dǎo)致我銀行存款余額對不上,我想問下,我今年該如何調(diào)這筆賬呢?
答: 直接補(bǔ)分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款









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2022-05-19 17:10
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2022-05-19 17:11
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2022-05-19 17:12
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2022-05-19 17:26