
上月計(jì)提分錄是借:管理費(fèi)用-水電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-水電費(fèi),是嗎?要不就直接上月銀行存款交了,就不用這月支付
答: 同學(xué)你好,是的,你理解正確。
老師,我們上個(gè)月計(jì)提的水電費(fèi),分錄如下:借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-XX單位借:其他應(yīng)付款-XX單位貸:銀行存款這個(gè)月收到了水電公司開具的專票,我應(yīng)該怎么做賬啊必須要紅沖上月計(jì)提的憑證科目,然后再按發(fā)票重新計(jì)提嗎;
答: 你好,是的,紅沖上月計(jì)提憑證然后再按照發(fā)票重新錄入費(fèi)用
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是2021年有幾筆其他應(yīng)付款-報(bào)銷款,當(dāng)年做了預(yù)提,借:管理費(fèi)用-報(bào)銷款,貸:其他應(yīng)付款-××然后當(dāng)年2021年錢已經(jīng)從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導(dǎo)致我銀行存款余額對不上,我想問下,我今年該如何調(diào)這筆賬呢?
答: 直接補(bǔ)分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款










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