老師您好!租房做為職工宿舍,年租金30000元,先預(yù)付15 問(wèn)
同學(xué)你好 預(yù)付半年租金 借:預(yù)付賬款 15,000 貸:銀行存款 15,000 收到全額發(fā)票時(shí) (福利費(fèi)用,可以按月,按季度,按年) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 答
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 請(qǐng)稍等 答
老師幫忙看下退貨分錄一個(gè)是退回倉(cāng)庫(kù)無(wú)拆封,一個(gè) 問(wèn)
您好,破損的分錄不對(duì),也要把借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:庫(kù)存商品的分錄紅沖 另外增值稅的科目不對(duì),這是銷項(xiàng)稅 答
老師,公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份 問(wèn)
您好,公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份證辦的,這個(gè)是什么意思,你是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,是吧 答
你好老師,個(gè)體工商戶沒(méi)有對(duì)公賬戶,可以通過(guò)個(gè)人名 問(wèn)
不能,只能是個(gè)體戶開票的 答

老師,我21年12月交社保的時(shí)候,做的分錄是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請(qǐng)退費(fèi),現(xiàn)在多交的部分退回來(lái)了,我們應(yīng)該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 貸其他應(yīng)付款
老師我們是民非企業(yè),之前我把代發(fā)工資代繳納社保的退失業(yè)險(xiǎn)做成了借管理費(fèi)用121.8,借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本200,貸:銀行存款78.2,當(dāng)時(shí)同事說(shuō)不用退回,我想著管理費(fèi)用也是非限定性凈資產(chǎn),忘了有其他收入,我們代發(fā)代繳是通過(guò)其他應(yīng)付款科目核算的,我現(xiàn)在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對(duì)不
答: 同學(xué)你好 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工報(bào)銷費(fèi)用,用銀行卡支付 分錄借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
答: 同學(xué),為什么不直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 如果費(fèi)用報(bào)銷和實(shí)際支付時(shí)間差得遠(yuǎn),可以用你的分錄









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靜夜思 追問(wèn)
2022-04-16 09:26
玲老師 解答
2022-04-16 09:27