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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-03-17 14:29

你好,要按照后面的分錄做,先計提下進(jìn)管理費(fèi)用。

Win華 追問

2020-03-17 14:47

請問是一般納稅人的話,維修費(fèi)1000元對方開專票過來,服務(wù)費(fèi)923元,增值稅77元如果做會計分錄,我是不是先借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 1000貸:其他應(yīng)付款-xx公司 923,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)77元,再借:其他應(yīng)付款-XX公司 1000貸:銀行存款 1000?

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:49

不是啊,應(yīng)該借管理費(fèi)用923  進(jìn)項77  貸其他應(yīng)付1000,然后借:其他應(yīng)付 1000貸銀行1000

Win華 追問

2020-03-17 14:50

謝謝

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:50

不客氣,滿意請五星好評哈。

Win華 追問

2020-03-17 14:53

用其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款呢?

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:54

如果不是你們的主要業(yè)務(wù),只是日常性的一般業(yè)務(wù)通過其他應(yīng)付款就好了。

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相關(guān)問題討論
借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 貸其他應(yīng)付款
2022-03-09 11:44:01
同學(xué)你好 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款?
2022-03-14 10:28:03
同學(xué),為什么不直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 如果費(fèi)用報銷和實(shí)際支付時間差得遠(yuǎn),可以用你的分錄
2019-01-23 23:56:27
您好,報銷當(dāng)時沒付款。就做兩筆分錄。 如果報銷了,直接就付款,就做一筆分錄。
2022-04-16 09:10:48
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