企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
你好這個(gè)屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
法律援助補(bǔ)貼開免稅發(fā)票正確,不征稅錯(cuò)誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

老師:我們購買了一個(gè)進(jìn)銷存年費(fèi)3萬元分12個(gè)月,然后是總公司付款的,我們銷售公司這邊有41家店鋪,總公司跟銷售公司分開核算利潤,但是是一套財(cái)務(wù)賬,老板要收銷售公司200元月1家店鋪的進(jìn)銷存費(fèi)用就是8200元月,購買分錄借:長期待攤費(fèi)-服務(wù)費(fèi)30000 貸:銀行存款30000,攤銷到店鋪時(shí):借:管理費(fèi)用-攤銷 2500 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5700,貸:長期待攤費(fèi) -服務(wù)費(fèi)2500,其他應(yīng)付款5700,這樣操作可以嗎
答: 你好,把這個(gè)長期待攤費(fèi)用改成預(yù)付賬款 借預(yù)付賬款,貸銀行存款3萬。然后分?jǐn)偟臅r(shí)候,你每個(gè)店鋪都是分開核算的吧。A店鋪分?jǐn)侭店店鋪分?jǐn)侰店鋪分?jǐn)傄来闻畔氯ソ韫芾碣M(fèi)用ABCde等 貸預(yù)付賬款3萬/12 一個(gè)月的
支付代賬公司費(fèi)用1700元,原會計(jì)這樣做借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1700 貸: 其他應(yīng)付款-XX代賬公司 1700借:其他應(yīng)付款-XX代賬公司 1700 貸:銀行存款 1700①不太理解,不可以直接這樣做嗎借: 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1700 (摘要:支付XX代賬公司服務(wù)費(fèi)) 貸:銀行存款 1700②這筆費(fèi)用可不可以直接歸為管理費(fèi)用-辦公費(fèi)啊
答: 管理費(fèi)用二級科目可以寫辦公費(fèi)。如果你不需要查支付出去的明細(xì),支付給代理記賬,什么時(shí)間支付的,支付的具體的哪一筆,你可以不用通過其他應(yīng)付款,直接貸銀行存款就行。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2020年錯(cuò)誤憑證借其他應(yīng)付款貸銀行存款正確憑證借管理費(fèi)用貸銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款?









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