老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
報(bào)個(gè)稅,公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn),也不是全部人 問(wèn)
你好,工資是發(fā)放后申報(bào),平日可以零申報(bào)沒(méi)發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這分錄對(duì)嗎 問(wèn)
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報(bào)的所得稅預(yù)交表,提示的營(yíng)業(yè)外收入,增 問(wèn)
你好,減免得增值稅需要填寫(xiě)到營(yíng)業(yè)外收入那里,你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒(méi)錢了就先拖欠 問(wèn)
就那樣填報(bào)就行,據(jù)實(shí)填報(bào) 答

老師,匯算清繳需要繳稅的話就是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款?
答: 同學(xué)你好 分錄是正確的
老師您好!這次有家企業(yè)匯算清繳是交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅,那做賬是不是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。但軟件里面因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。那我是不是可以在管理費(fèi)用下面添加二級(jí)科目。還是怎么操作?第一次遇到,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目
答: 你好同學(xué),您直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
202204月做了2021的匯算清繳,并202204月補(bǔ)繳2021的企業(yè)所得稅,分錄是?(1)補(bǔ)計(jì)提時(shí)會(huì)計(jì)分錄是:借:未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅(2)支付時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸:銀行存款(3)匯繳后應(yīng)補(bǔ)繳所得稅:借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(4)繳納所得稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:銀行存款(5)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整1.2和3.4.5的分別在什么情況下這樣寫(xiě)?是不是202112月時(shí)寫(xiě)1.2.?202204月時(shí)寫(xiě)3.4.5.嗎?
答: 你好 如果只是2022做2021匯算清繳補(bǔ)稅的話,一般不去動(dòng)2021的帳了 您的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢? 如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則使用以前年度損益調(diào)整,之后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)可以直接利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)或是使用所得稅費(fèi)用科目 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不做追溯調(diào)整的










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