老師好,小規(guī)模納稅人,請問一下我們在做賬務處理的時候是按1%做的:應交稅費應交增值稅,在這個增值稅申報表里邊,它是按3%給算的稅,那我們要確認增值稅這個營業(yè)外收入的時候,我們還是按1%確認呢,還是按申報報表里邊這個3%確認了?

優(yōu)雅的柚子
于2024-04-18 20:13 發(fā)布 ??291次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關問題討論
你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
或者賬務處理不對,或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好;? 這些是有個人信息的? ?高鐵票或者行程單 可以自己計算進項稅抵扣的哦 ;? ? ?借:管理費用——交通費 應交稅費--應交增值稅(進項稅) 貸:其他應付款--xx, 這樣做? ?
2022-12-01 15:29:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息











粵公網安備 44030502000945號


