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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-01 15:00

稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。

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稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好 105.75是1月份增值稅申報表上應該繳納的增值稅 對么? 1月計提分錄: ?借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?105.75 貸:應交稅金-未交增值稅 的金額105.75
2024-04-06 11:51:15
你好,是1月份申報表的應納稅額
2024-04-06 11:51:01
您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
對您好同學,就是這個意思。
2022-05-19 14:37:48
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