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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-08-19 10:19

您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。

煙花雨 追問

2022-08-19 10:26

每次是按開的發(fā)票和勾選的進項申報的增值稅,現(xiàn)在應交稅費—應交增值稅余額和賬上對不上了,哪里出問題了?

玲老師 解答

2022-08-19 10:31

。看一下具體的明細賬,能找到原因。

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相關問題討論
您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
?你好 ;? 你具體是要問什么? ?
2022-06-27 16:39:35
你好,表示本期應交增值稅是101255.20
2023-12-28 13:34:03
你好同學 沒問題的,借未交證明你多交稅了,也就是預繳了
2022-02-25 14:44:46
你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
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