
老師您好,期末應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金有余額,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提增值稅,就是當(dāng)月申報(bào)產(chǎn)生的增值稅稅金直接計(jì)入已交稅金,所以現(xiàn)在變成已交稅金科目有余額。
答: 你好,你這個(gè)就是繳納時(shí)一直做到應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎
繳納增值稅稅金的時(shí)候,用應(yīng)交增值稅_已交稅金,還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
答: 你好 這個(gè)是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的會(huì)計(jì)分錄是什么?我知道繳納的分錄,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提時(shí)的分錄是?
答: 你好,這個(gè)一交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是嗎?










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