
計提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的會計分錄是什么?我知道繳納的分錄,請問計提時的分錄是?
答: 你好,這個一交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是嗎?
老師早上好!前面的會計留有一項應(yīng)交增值稅一未交稅金貸方余額8630,我交過稅都是借:應(yīng)交增值稅一已交稅金,現(xiàn)在年終了,想把這個應(yīng)交增值稅一未交稅金貸方余額調(diào)平,不知怎么調(diào)?我做借:應(yīng)交稅金一未交稅金8630然后借:應(yīng)交稅金一已交稅金-8630行嗎?
答: 對沒問題,你這么調(diào)整就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金, 老師這個科目是不是 一般不用了呢
答: 你好,一般納稅人單位,預(yù)繳增值稅的情況下,需要用









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翼 追問
2022-05-26 10:57
郭老師 解答
2022-05-26 11:00