你好老師,請問機(jī)票火車票可以計(jì)算抵扣稅額,在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填寫稅額,在做賬系統(tǒng)里,按實(shí)際發(fā)生額全入費(fèi)用嗎還是得把計(jì)算抵扣的稅額在賬里入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),剩余部分進(jìn)費(fèi)用
Emma
于2023-04-23 13:22 發(fā)布 ??378次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-04-23 13:25
進(jìn)項(xiàng)是實(shí)際抵扣的金額。
相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對上。
2022-08-19 10:19:21
或者賬務(wù)處理不對,或者申報(bào)表不對
2024-09-06 09:35:20
稅費(fèi)申報(bào)期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí),調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好;? 這些是有個(gè)人信息的? ?高鐵票或者行程單 可以自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的哦 ;? ? ?借:管理費(fèi)用——交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款--xx, 這樣做? ?
2022-12-01 15:29:18
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玲老師 解答
2023-04-23 13:25
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2023-04-23 13:30
玲老師 解答
2023-04-23 13:36