老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
報個稅,公司平時只是平時零星付一點,也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報,平日可以零申報沒發(fā)放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報的所得稅預(yù)交表,提示的營業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業(yè)外收入那里,你營業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報就行,據(jù)實填報 答

發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當(dāng)月無銷項,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時的金額寫錯了,實際應(yīng)該是 借 進(jìn)項稅額 80 貸 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進(jìn)項稅額120 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額120 。增值稅申報是按實際認(rèn)證的進(jìn)項80申報的。 導(dǎo)致增值稅申報后進(jìn)項稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學(xué)你好 這個月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了









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園兒 追問
2023-12-04 19:04
園兒 追問
2023-12-04 19:07
廖君老師 解答
2023-12-04 19:08