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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-13 16:22

同學(xué)你好

這個月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:23

老師,我沒有太明白什么意思,您可以告訴我該怎么寫分錄嗎?

樸老師 解答

2022-01-13 16:31

同學(xué)你好


借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:36

勾選的進(jìn)項和申報的進(jìn)項也是80

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:37

就是做分錄時,將勾選的進(jìn)項寫成了120

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:45

實際應(yīng)該是這樣的,但是賬上的分錄,在①步那,金額寫成了120,第②步金額沒有錯,所以賬面上進(jìn)項稅額期末存在余額  -40

樸老師 解答

2022-01-13 16:45

同學(xué)你好
待抵扣進(jìn)項抵扣了轉(zhuǎn)到進(jìn)項

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:51

是的,待抵扣進(jìn)項實際抵扣了80,但是轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額的金額為120,所以導(dǎo)致進(jìn)項稅額存在了余額,本月發(fā)現(xiàn)了,不知道該怎么調(diào)整

樸老師 解答

2022-01-13 16:57

同學(xué)你好
沖減多做的就行

完美的鏡子 追問

2022-01-13 17:07

您可以告訴我摘要及分錄嗎?

完美的鏡子 追問

2022-01-13 17:08

是20年12寫錯的分錄,本月進(jìn)行沖減可以嗎?

樸老師 解答

2022-01-13 17:15

同學(xué)你好
不涉及損溢的這個可以

完美的鏡子 追問

2022-01-13 17:25

摘要 沖減20年12月待認(rèn)證進(jìn)項稅額多轉(zhuǎn)出部分。 借應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項)   貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  這樣做嗎?

樸老師 解答

2022-01-13 17:31

同學(xué)你好
對的
是這樣做的哦 

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好;? ? ? ? ?是的;? 免稅 要做轉(zhuǎn)出處理。 分錄做轉(zhuǎn)出 即可? ? 附表2寫轉(zhuǎn)出金額??
2022-02-21 15:52:46
同學(xué)你好 這個月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
2022-01-13 16:22:36
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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