老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時的金額寫錯了,實際應(yīng)該是 借 進(jìn)項稅額 80 貸 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進(jìn)項稅額120 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額120 。增值稅申報是按實際認(rèn)證的進(jìn)項80申報的。 導(dǎo)致增值稅申報后進(jìn)項稅額還有余額,該怎么處理

完美的鏡子
于2022-01-13 16:20 發(fā)布 ??1876次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-01-13 16:22
同學(xué)你好
這個月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
您好
就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好;? ? ? ? ?是的;? 免稅 要做轉(zhuǎn)出處理。 分錄做轉(zhuǎn)出 即可? ? 附表2寫轉(zhuǎn)出金額??
2022-02-21 15:52:46
同學(xué)你好
這個月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
2022-01-13 16:22:36
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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2022-01-13 16:31
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