老師,你看這個稅怎樣報,讓我填減免,怎樣填 問
點那個徐志杰,進(jìn)去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發(fā)企業(yè)。幫別人代購了辦公用品, 問
同學(xué),你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發(fā)票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個季度全都彌補完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費,計入 問
同學(xué)你好 這個計入成本哦 答

發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當(dāng)月無銷項,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時的金額寫錯了,實際應(yīng)該是 借 進(jìn)項稅額 80 貸 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進(jìn)項稅額120 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額120 。增值稅申報是按實際認(rèn)證的進(jìn)項80申報的。 導(dǎo)致增值稅申報后進(jìn)項稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學(xué)你好 這個月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了










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