郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經(jīng)費和申報的工會經(jīng)費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務局 問
可在進項轉(zhuǎn)出中填寫負數(shù)試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

借:原材料 100貸:應付賬款-暫估-A供應商 100付款了:借:應付賬款 113貸:銀行存款 113然后發(fā)票來了,但是之前財務發(fā)票來了也不入賬,應該怎么去調(diào)整這個分錄
答: 你好同學,你這個業(yè)務跨年嗎?
款已付了,付款的時候入賬是,借:應付賬款 貸:銀行存款
答: 是的,可以這樣做,有什么疑問嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,21年會計銀行賬做的借:預付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業(yè)去年的預付我怎么處理呢
答: 學員您好,您的預付只能來發(fā)票以后沖掉,而且你現(xiàn)在擺的應付賬款科目也不對,這樣會有借方余額








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