老師代賬的一個單位開了一張免稅發(fā)票,應(yīng)該是開錯 問
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個稅手續(xù)費退款200 問
退付手續(xù)費核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務(wù)費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業(yè)務(wù)招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答

老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發(fā)的,但是代賬公司會計做成結(jié)其他應(yīng)付款了,銀行賬都沒做,那現(xiàn)在可以調(diào)整嗎,做成接借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 現(xiàn)在可以調(diào)整,做成 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師好,三方協(xié)議該怎么做分錄,甲乙丙三個公司,乙欠甲,甲欠丙,丙欠乙,當時收到款入賬的時候丙欠乙做的是,借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款,然后又把錢轉(zhuǎn)給了甲,甲欠丙做的是,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,現(xiàn)在三方協(xié)議簽的互不相欠我該咋做分錄老師
答: 你好,學員 按照三方協(xié)議,做一筆對沖即可 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,法人代付賬款借 應(yīng)付賬款貸 其他應(yīng)付款-法人還法人錢借 其他應(yīng)付款-法人貸 銀行存款這樣走合理嗎?都是法人用個人轉(zhuǎn)給對方的
答: 這樣處理是沒問題的。









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