
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發(fā)的,但是代賬公司會計做成結(jié)其他應(yīng)付款了,銀行賬都沒做,那現(xiàn)在可以調(diào)整嗎,做成接借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 現(xiàn)在可以調(diào)整,做成 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師好,三方協(xié)議該怎么做分錄,甲乙丙三個公司,乙欠甲,甲欠丙,丙欠乙,當(dāng)時收到款入賬的時候丙欠乙做的是,借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款,然后又把錢轉(zhuǎn)給了甲,甲欠丙做的是,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,現(xiàn)在三方協(xié)議簽的互不相欠我該咋做分錄老師
答: 你好,學(xué)員 按照三方協(xié)議,做一筆對沖即可 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,法人代付賬款借 應(yīng)付賬款貸 其他應(yīng)付款-法人還法人錢借 其他應(yīng)付款-法人貸 銀行存款這樣走合理嗎?都是法人用個人轉(zhuǎn)給對方的
答: 這樣處理是沒問題的。








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無奈的水池 追問
2022-07-12 08:12
冉老師 解答
2022-07-12 08:24