
借:原材料 100貸:應付賬款-暫估-A供應商 100付款了:借:應付賬款 113貸:銀行存款 113然后發(fā)票來了,但是之前財務發(fā)票來了也不入賬,應該怎么去調(diào)整這個分錄
答: 你好同學,你這個業(yè)務跨年嗎?
款已付了,付款的時候入賬是,借:應付賬款 貸:銀行存款
答: 是的,可以這樣做,有什么疑問嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,21年會計銀行賬做的借:預付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業(yè)去年的預付我怎么處理呢
答: 學員您好,您的預付只能來發(fā)票以后沖掉,而且你現(xiàn)在擺的應付賬款科目也不對,這樣會有借方余額







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



糊涂 追問
2022-04-14 16:48
李霞老師 解答
2022-04-14 16:50
李霞老師 解答
2022-04-14 16:50