老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費用明細怎么導出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師,假設我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

老師請問下,我們2月份的支付的勞務費,做了借,管理費用-勞務費,貸銀行存款,但是發(fā)票3月才收到,之前2月的分錄要調(diào)整嗎?
答: 發(fā)票收到后附在2月的憑證后就是
計提 勞務費和支付勞務費時的會計分錄怎么做嗎?支付時是 借管理費用勞務費 貸銀行存款 ,那計提該怎么做分錄啊
答: 您好,您的分錄是計提+支付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們8月份收到一張勞務發(fā)票,但是抬頭開錯了,我做了借管理費用-勞務費,貸銀行存款,10月份收到重新開的發(fā)票,會計分錄應該怎么做啊?
答: 那如果說只是抬頭開錯了金額沒有錯,你收到正確的發(fā)票,直接放在原來的憑證后面就行了,不用單獨做分錄了。
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?
?勞務派遣公司為勞務派遣員工購買意外保險怎么做會計分錄?會計問回復是勞務派遣公司為勞務派遣員工購買意外保險 借:管理費用,貸:銀行存款等科目?答案是這個 哪個對呢?老師
想把2月的憑證改一下,原來是借管理費用-福利費貸2000,貸應付福利2000,借應付福利,貸銀行存款,現(xiàn)在想把2000中的300走勞務費,應該怎樣?








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天青色等煙雨 追問
2022-04-16 10:03
小林老師 解答
2022-04-16 10:06
天青色等煙雨 追問
2022-04-16 10:08
小林老師 解答
2022-04-16 10:08
天青色等煙雨 追問
2022-04-16 10:35
小林老師 解答
2022-04-16 10:40
天青色等煙雨 追問
2022-04-16 11:02
小林老師 解答
2022-04-16 11:32