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您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?
老師,我們8月份收到一張勞務發(fā)票,但是抬頭開錯了,我做了借管理費用-勞務費,貸銀行存款,10月份收到重新開的發(fā)票,會計分錄應該怎么做啊?
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?
2022年付了2022年3月至2023年3月的電費,今年4月收退還2023年1月至3月的電費款,老板讓借銀行存款,貸管理費用這里為負數,可以嗎,具體怎么做









粵公網安備 44030502000945號



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2022-10-24 14:07
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