請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師,我們8月份收到一張勞務(wù)發(fā)票,但是抬頭開錯(cuò)了,我做了借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,10月份收到重新開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做啊?
答: 那如果說(shuō)只是抬頭開錯(cuò)了金額沒(méi)有錯(cuò),你收到正確的發(fā)票,直接放在原來(lái)的憑證后面就行了,不用單獨(dú)做分錄了。
老師。支付勞務(wù)費(fèi),是不是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 老師對(duì)嗎?
答: 是的,支付勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款。借方代表公司付出成本,貸方代表公司獲得資金,故支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,能夠反映公司付出現(xiàn)金支付勞務(wù)費(fèi),從而確保資金流向的正確性。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們2月份的支付的勞務(wù)費(fèi),做了借,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,但是發(fā)票3月才收到,之前2月的分錄要調(diào)整嗎?
答: 發(fā)票收到后附在2月的憑證后就是









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



Anne 追問(wèn)
2022-11-17 11:11
陳詩(shī)晗老師 解答
2022-11-17 11:13