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老師請問下,我們2月份的支付的勞務費,做了借,管理費用-勞務費,貸銀行存款,但是發(fā)票3月才收到,之前2月的分錄要調整嗎?
是勞務派遣公司,勞務派遣人員福利費也進管理費用,因為福利費沒有辦法區(qū)分派遣人員工資進成本,匯繳清算的時候,發(fā)現(xiàn)福利費超過管理費用人員工資,我要怎么弄
老師我們是勞務派遣公司,派遣人員工資我們也會一起開票,這部分開票金我如何做賬呢,我們會開一張工資的,一張管理費的,工資、管理費都是5%的發(fā)票,工資申報時會差額扣了,不會交稅,賬務上我如何做分錄










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