
4月份已記賬、借:管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 5000 貸:銀行存款 5000本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票是專用發(fā)票、想把稅抵扣怎么記賬
答: 借進(jìn)項(xiàng),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,我們8月份收到一張勞務(wù)發(fā)票,但是抬頭開錯(cuò)了,我做了借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,10月份收到重新開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做啊?
答: 那如果說只是抬頭開錯(cuò)了金額沒有錯(cuò),你收到正確的發(fā)票,直接放在原來的憑證后面就行了,不用單獨(dú)做分錄了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)提 勞務(wù)費(fèi)和支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做嗎?支付時(shí)是 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 ,那計(jì)提該怎么做分錄啊
答: 您好,您的分錄是計(jì)提+支付
上個(gè)月買的校服,上個(gè)月已經(jīng)付錢了,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,但是對方把發(fā)票開成這個(gè)月了,我給應(yīng)該怎么記
9月已付款未收到發(fā)票,但做帳計(jì)入了管理費(fèi)用,貸銀行存款,10?才收到發(fā)票,還要改賬嗎,可以將發(fā)票貼回去嗎
老師,公司人員證書掛靠 按年支付 的費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 這樣寫對嗎?借,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務(wù)費(fèi)24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費(fèi)用了借:管理費(fèi)用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?









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大丫 追問
2020-06-23 14:19
郭老師 解答
2020-06-23 14:20