
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費(fèi)用500,貸:銀行存款500,我發(fā)票1月才來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月做錯(cuò)了,拿做發(fā)票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應(yīng)該是哪一個(gè)?
上個(gè)月買的校服,上個(gè)月已經(jīng)付錢了,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,但是對(duì)方把發(fā)票開成這個(gè)月了,我給應(yīng)該怎么記
答: 同學(xué)你好,不影響的,是專票還是普票
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好!我們有一張專票金額1485.15,稅額14.85,合計(jì)1500,在2021年8月當(dāng)時(shí)未收到發(fā)票,但支付了,當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用1500,貸銀行存款1500,現(xiàn)在收到發(fā)票了,也抵扣進(jìn)項(xiàng)14.85,我怎么做賬呢
答: 您好 借:管理費(fèi)用-14.85 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 14.85








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