
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費用500,貸:銀行存款500,我發(fā)票1月才來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月做錯了,拿做發(fā)票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應(yīng)該是哪一個?
上個月買的校服,上個月已經(jīng)付錢了,借管理費用 貸銀行存款,但是對方把發(fā)票開成這個月了,我給應(yīng)該怎么記
答: 同學(xué)你好,不影響的,是專票還是普票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!我們有一張專票金額1485.15,稅額14.85,合計1500,在2021年8月當(dāng)時未收到發(fā)票,但支付了,當(dāng)時借管理費用1500,貸銀行存款1500,現(xiàn)在收到發(fā)票了,也抵扣進(jìn)項14.85,我怎么做賬呢
答: 您好 借:管理費用-14.85 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 14.85







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



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