老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
報(bào)個(gè)稅,公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn),也不是全部人 問(wèn)
你好,工資是發(fā)放后申報(bào),平日可以零申報(bào)沒(méi)發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這分錄對(duì)嗎 問(wèn)
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報(bào)的所得稅預(yù)交表,提示的營(yíng)業(yè)外收入,增 問(wèn)
你好,減免得增值稅需要填寫(xiě)到營(yíng)業(yè)外收入那里,你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢(qián)了再發(fā),沒(méi)錢(qián)了就先拖欠 問(wèn)
就那樣填報(bào)就行,據(jù)實(shí)填報(bào) 答

暫估入賬,要記入 應(yīng)收賬款-暫估嗎、、不計(jì)入可以嗎
答: 同學(xué),你好 需要計(jì)入的
老師,3月購(gòu)買(mǎi)的原材料未付款未開(kāi)發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時(shí)候做的,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01
答: 你好,你可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來(lái)了,你直接把那個(gè)暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估入賬,需要設(shè)二級(jí)、三級(jí)科目如下: 原材料-暫估入庫(kù) 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款--A客戶 這樣對(duì)嗎?
答: 可以的,可以這么做的。








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