老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認(rèn)收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問
你好 可以的 可以報(bào)銷的 答

暫估入賬,就是多了個應(yīng)付賬款-暫估科目的余額。原來的預(yù)付賬款余額依然存在,對嗎?
答: 你好是的,發(fā)票來了沖銷暫估,然后正常入賬,預(yù)付就可以沖應(yīng)付了
17年暫估材料成本并結(jié)轉(zhuǎn)做:1、借:工程施工-合同成本-材料費(fèi),貸:應(yīng)付賬款-暫估,2、借:工程結(jié)算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi),18年開回發(fā)票、材料銷售單做:1、沖暫估成本,借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù),2、按材料發(fā)票入賬,借:原材料,貸:預(yù)付賬款,成本部分怎么調(diào)整呢?有點(diǎn)迷糊了
答: 你好;? ?你發(fā)票和你暫估的工程材料費(fèi)有差異嗎? ?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買原材料的時候,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估入賬--A公司, 支付的時候 借:應(yīng)付賬款--暫估入賬--A公司 現(xiàn)在發(fā)票來了 需要怎么處理
答: 發(fā)票來了貼在購入材料的憑證后邊就是








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2022-03-31 21:28
小寶老師 解答
2022-03-31 21:28
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2022-03-31 21:35
小寶老師 解答
2022-03-31 21:36