
老師,3月購(gòu)買的原材料未付款未開發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時(shí)候做的,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01
答: 你好,你可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來(lái)了,你直接把那個(gè)暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
購(gòu)買原材料的時(shí)候,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估入賬--A公司, 支付的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款--暫估入賬--A公司 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了 需要怎么處理
答: 發(fā)票來(lái)了貼在購(gòu)入材料的憑證后邊就是
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,原材料沒(méi)收到發(fā)票時(shí),暫估入庫(kù)借:原材料 100貸:應(yīng)付賬款-暫估(往來(lái)單位名稱) 100 收到發(fā)票后,每次都是相差一分錢,不是少一分就是多一分,我可以收到發(fā)票后,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付賬款-暫估(往來(lái)單位名稱)99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在貸方)貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付(往來(lái)單位)這樣做的話,我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法,都是紅沖原來(lái)那筆暫估分錄,然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡(jiǎn)單,以上的做法是否可行?
答: 可以這么做的,你也可以直接借應(yīng)付賬款,暫估貸應(yīng)付賬款,對(duì)方企業(yè)沒(méi)有發(fā)票的那一部分,你可以不用調(diào)整匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn),他又不給你退錢。







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2023-09-12 11:07
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2023-09-12 11:14