老師,小規(guī)模公司,季度開票不到30萬,增值稅免交開票 問
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
老師你好,我們公司,室外燈具維修,合同價60500元,現(xiàn)在 問
您好,這個如果是一次性記費(fèi)用,分錄對的, 這么大金額一般是攤銷的,裝修嘛,在租期內(nèi)按月攤銷 答
老師,當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額怎么計算? 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補(bǔ)申報繳費(fèi),要怎么做賬 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)付職工 答
老師 建筑企業(yè)接受勞務(wù)派遣人員的占比必須控制 問
會有風(fēng)險: 勞務(wù)派遣比例超過 10%,違反人社規(guī)定,容易被勞動監(jiān)察處罰。 稅務(wù)會懷疑是假派遣、真勞務(wù),超比例部分的人工費(fèi)可能不讓稅前扣除,還要補(bǔ)稅、交滯納金。 建筑行業(yè)是重點檢查對象,風(fēng)險更高。 建議:把超出 10% 的部分,改成勞務(wù)分包,別全用勞務(wù)派遣。 答

老師您好:進(jìn)項稅額多,影響企業(yè)所得稅嗎?為什么會影響?
答: 你好,這個不一定進(jìn)項稅額多,它影響的是增值稅,增值稅不影響你的利潤,和所得稅沒有關(guān)系,如果是成本費(fèi)用多,影響你的利潤,降低利潤少繳所得稅。
用于員工福利的進(jìn)項稅額不能抵扣,那企業(yè)所得稅尼?
答: 你好,用于員工福利的進(jìn)項稅額不能抵扣,企業(yè)所得稅按照比例可以抵扣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 您好 之前年度的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么入賬?
答: 你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
我開了一個公司,為個人造房子,但是發(fā)票拿不到,沒有進(jìn)項稅額,個人支付的工資也沒有發(fā)票,那這樣利潤就會高,企業(yè)所得稅就會高,我應(yīng)該怎么繳納企業(yè)所得稅
你好老師,我們家2024年2月有張進(jìn)項票需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 企業(yè)所得稅也讓我們補(bǔ)繳,那么企業(yè)所得稅補(bǔ)繳怎么操作?








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喵喵 追問
2022-01-17 22:23
紫藤老師 解答
2022-01-17 22:25