
老師您好:進(jìn)項(xiàng)稅額多,影響企業(yè)所得稅嗎?為什么會(huì)影響?
答: 你好,這個(gè)不一定進(jìn)項(xiàng)稅額多,它影響的是增值稅,增值稅不影響你的利潤(rùn),和所得稅沒(méi)有關(guān)系,如果是成本費(fèi)用多,影響你的利潤(rùn),降低利潤(rùn)少繳所得稅。
用于員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,那企業(yè)所得稅尼?
答: 你好,用于員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,企業(yè)所得稅按照比例可以抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 您好 之前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么入賬?
答: 你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款








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小白兔~ 追問(wèn)
2023-09-27 14:59
郭老師 解答
2023-09-27 15:01