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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2026-03-11 08:44

申報更正24年的匯算清繳,當(dāng)時做的成本費用按無票支出納稅調(diào)增

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-11 09:02

只需要更正年報的財務(wù)報表跟主表就可以是嗎?別的季度的就不用修改了是嗎?

家權(quán)老師 解答

2026-03-11 09:06

只更正匯算清繳,不需要更正年報,做賬沒錯

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-11 09:28

老師我咨詢電子稅務(wù)局上怎么操作,麻煩給說下?

家權(quán)老師 解答

2026-03-11 09:31

我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢

把當(dāng)年的匯算按無票支出納稅調(diào)增

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申報更正24年的匯算清繳,當(dāng)時做的成本費用按無票支出納稅調(diào)增
2026-03-11 08:44:39
同學(xué)你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實可以不做處理,發(fā)票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質(zhì)發(fā)票,匯算清繳進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了,金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
對,會影響到當(dāng)年的成本費用。
2022-03-28 17:25:32
您好!做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 同時涉及到的增值稅附加稅費也要同步調(diào)整,稅金及附加也通過以前年度損益調(diào)整科目來做
2022-03-24 11:29:28
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