老師,我們公司有一張去年的抵扣發(fā)票失控了,我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是去年已入成本,不知道怎么補(bǔ)交所得稅?

我要學(xué)會(huì)計(jì)
于2019-12-25 09:26 發(fā)布 ??1524次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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用以前年度損益調(diào)整調(diào)整出來(lái)就行了
2019-12-25 09:46:58
您好!做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
同時(shí)涉及到的增值稅附加稅費(fèi)也要同步調(diào)整,稅金及附加也通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做
2022-03-24 11:29:28
您好,是的哦,是要補(bǔ)交所得稅
2023-03-23 11:47:07
同學(xué)你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒(méi)有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實(shí)可以不做處理,發(fā)票來(lái)了補(bǔ)進(jìn)去就可以了。無(wú)法確認(rèn)或者確認(rèn)無(wú)法收到紙質(zhì)發(fā)票,匯算清繳進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計(jì)提稅款時(shí)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整。
2、補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
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