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送心意

方亮老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2019-02-18 14:41

根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 
1、借;以前年度損益調(diào)整 
貸;庫(kù)存商品 
2、借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸;以前年度損益調(diào)整

NOLL?? 追問(wèn)

2019-02-18 14:45

那利潤(rùn)分配金額就是第一筆以前年度損益的金額吧

NOLL?? 追問(wèn)

2019-02-18 14:45

那這個(gè)月成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

方亮老師 解答

2019-02-18 14:50

是滴。 祝您工作愉快!

NOLL?? 追問(wèn)

2019-02-18 14:50

老師還在嗎

NOLL?? 追問(wèn)

2019-02-18 14:51

那這個(gè)月成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

方亮老師 解答

2019-02-18 14:52

您的意思是上面分錄里面涉及到的庫(kù)存商品如何結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?

NOLL?? 追問(wèn)

2019-02-18 14:52

對(duì)的

NOLL?? 追問(wèn)

2019-02-18 14:54

老師麻煩您把收到發(fā)票后,紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)等所有的分錄都具體的寫(xiě)給我

方亮老師 解答

2019-02-18 15:01

分錄如下: 
1、借;以前年度損益調(diào)整 
貸;庫(kù)存商品 
2、借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸;以前年度損益調(diào)整

NOLL?? 追問(wèn)

2019-02-18 15:09

我的意思是麻煩老師上個(gè)月暫估入庫(kù)后,這個(gè)月收到發(fā)票全部分錄寫(xiě)一下(跨年的)?謝謝了

方亮老師 解答

2019-02-18 15:27

1、沖銷(xiāo); 
借;應(yīng)付賬款 
貸;庫(kù)存商品 
2、根據(jù)發(fā)票入賬; 
借;庫(kù)存商品 
借;應(yīng)交稅費(fèi) 
貸;銀行存款 
3、根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 
a、借;以前年度損益調(diào)整 
貸;庫(kù)存商品 
b、借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸;以前年度損益調(diào)整

NOLL?? 追問(wèn)

2019-02-19 21:45

老師那暫估入庫(kù)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的成本,這個(gè)月還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎

方亮老師 解答

2019-02-19 22:01

不能結(jié)轉(zhuǎn)。祝您工作愉快!

方亮老師 解答

2019-02-19 22:03

補(bǔ)充;老師回答的不夠完善,本期還需要針對(duì)暫估的差額結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)方科目不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而是以前年度損益調(diào)整。

NOLL?? 追問(wèn)

2019-02-19 22:22

老師那麻煩您把分錄寫(xiě)下

方亮老師 解答

2019-02-19 22:35

根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 
a、借;以前年度損益調(diào)整 
貸;庫(kù)存商品 
b、借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸;以前年度損益調(diào)整

NOLL?? 追問(wèn)

2019-02-19 23:30

老師發(fā)票金額是指庫(kù)存商品金額吧,不包括增值稅金額嗎?

方亮老師 解答

2019-02-20 09:29

發(fā)票金額:如果是普通發(fā)票是價(jià)稅合計(jì)金額,如果是專(zhuān)用發(fā)票是不含稅金額。

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根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 1、借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫(kù)存商品 2、借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-18 14:41:40
好的,暫估入庫(kù)的紅字發(fā)票必須記錄到會(huì)計(jì)賬簿中,同時(shí)也要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,你要根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況來(lái)判斷這筆暫估成本是否發(fā)生了變動(dòng),如果沒(méi)有,則可以用原成本金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果變動(dòng)了,則要根據(jù)發(fā)票重新計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額。
2023-03-22 14:36:21
?同學(xué)您好,您暫估入賬的金額是不是比發(fā)票的金額大。如果這樣,您應(yīng)該在8月份暫估的庫(kù)存沖到之后,按照發(fā)票的成本重新入賬,并且在計(jì)算一次庫(kù)存的成本,按照新計(jì)算出來(lái)的成本與原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的成本作比較,如果新的庫(kù)存商品的成品比較小,就相應(yīng)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多余的部分就行
2022-11-09 00:22:04
您好,這個(gè)材料領(lǐng)用后入了哪個(gè)科目呀,對(duì)應(yīng)科目也要沖減,這樣原材料就不為負(fù)了 借:生產(chǎn)成本-原材料(負(fù)) 貸:原材料(負(fù)) 完工庫(kù)存商品全部賣(mài)了的話(huà),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)也要沖減部分
2024-02-17 20:55:35
你一致情況下,那你的稅金還是要處理,如果你是小規(guī)模不用處理的,大于或小于,要不全沖了,重新做,要不就按照差額做
2022-07-19 15:05:57
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