
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
老師,原材料暫估入庫(kù)分錄怎么寫
答: 你好! 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年度的原材料暫估入庫(kù),已結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在怎么做賬啊
答: 如果發(fā)票到了,紅沖,重做





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sandra 追問(wèn)
2024-02-18 18:00
廖君老師 解答
2024-02-18 20:10