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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-22 14:36

好的,暫估入庫的紅字發(fā)票必須記錄到會計賬簿中,同時也要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,你要根據(jù)當(dāng)時的實際情況來判斷這筆暫估成本是否發(fā)生了變動,如果沒有,則可以用原成本金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果變動了,則要根據(jù)發(fā)票重新計算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額。

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好的,暫估入庫的紅字發(fā)票必須記錄到會計賬簿中,同時也要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,你要根據(jù)當(dāng)時的實際情況來判斷這筆暫估成本是否發(fā)生了變動,如果沒有,則可以用原成本金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果變動了,則要根據(jù)發(fā)票重新計算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額。
2023-03-22 14:36:21
根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 1、借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 2、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-18 14:41:40
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-05-31 15:52:34
你好,學(xué)員,沖紅暫估入賬分錄,不需要沖回成本的
2022-12-14 09:53:24
你好 根據(jù)你的描述,如果是發(fā)票金額一樣或者差不多,那么直接放到12月份憑證的后面的
2023-01-29 09:56:59
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