老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

沒有收到供應(yīng)商發(fā)票,當(dāng)月做暫估入庫,次月沖會(huì)暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)上月成本?
答: 實(shí)際收到貨物當(dāng)月就可以暫估入賬的
你好 我公司購入瓷磚7平米的 考慮損耗供應(yīng)商給發(fā)貨13平米的,開具的發(fā)票和合同都是按7平米計(jì)算的付款也是7平米的。我們銷售出去是13平米。這種情況可以嗎?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
答: 您是按13平確認(rèn)收入,沒有開發(fā)票的那個(gè)按無票收入。也是正常結(jié)轉(zhuǎn)13平的成本。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,材料到貨,供應(yīng)商沒開發(fā)票,是不是要暫估入帳,當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在收到了供應(yīng)商開的發(fā)票怎么做
答: 你好 材料到貨,供應(yīng)商沒開發(fā)票,是要暫估入帳的 現(xiàn)在收到了供應(yīng)商開的發(fā)票 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目






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雨下櫻花 追問
2022-02-24 12:32
辜老師 解答
2022-02-24 13:36