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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-27 22:45

你好
貨物全部都退回
他只退給你一般的價款?

風華 追問

2020-06-27 22:45

全部退回,只退一半的款,在應付里面扣除

郭老師 解答

2020-06-27 22:47

發(fā)票數(shù)量開全部的
單價修改下
最后的價稅合計是退給你們的

風華 追問

2020-06-27 22:53

比如退數(shù)量10單價10金額就是100供應商只認50,供應商那邊開票就是數(shù)量10單價5金額50,這個差價,客戶直接是記入到營業(yè)外支出是不是,

郭老師 解答

2020-06-27 23:02

你好
這個差額做了主營業(yè)務成本的

風華 追問

2020-06-27 23:12

上面客戶只認一般就開一般金額的發(fā)票,另外一半不需要要開票或是處理了嗎?

郭老師 解答

2020-06-28 07:42

你好
是的
給你退多少,你開多少負數(shù)

風華 追問

2020-06-28 07:56

比如本來貨值100供應商只退50供應商就只開50的負數(shù)發(fā)票,那另外50不在票上提現(xiàn)嗎?如果不提現(xiàn),拿對于客戶而言是損失的錢怎么用票據(jù)提現(xiàn)呢,

郭老師 解答

2020-06-28 08:00

購買方能拿到50不是嗎
開-100也只能收到50 
另外的50做成本
提不出來

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相關問題討論
你好 貨物全部都退回 他只退給你一般的價款?
2020-06-27 22:45:03
你好,他說的這個諭旨發(fā)票是什么?是預付款的發(fā)票吧?
2022-09-06 13:03:21
這個要有發(fā)票的,沒有發(fā)票不能稅前扣除的,去稅局代開吧
2017-09-03 09:35:09
對方給你開紅子返利發(fā)票就可以。
2018-07-11 18:11:44
您采購了一批商品用于出口,供應商已開具發(fā)票,但目前僅出口了一部分,剩余部分仍作為庫存。這種情況在外貿企業(yè)中非常常見,關鍵在于?對同一張進項發(fā)票對應的貨物進行準確的分類核算?,以確保出口退稅合規(guī)、內銷部分稅務處理正確。 根據(jù)國家稅務總局的相關規(guī)定(如財稅〔2012〕39號),您需要采取以下步驟進行處理: 核心處理原則 ?區(qū)分用途,分別核算?:即使供應商只開了一張發(fā)票,您也必須在財務賬目中將該批貨物明確區(qū)分為“用于出口”和“用于內銷”兩部分,并分別核算其成本和對應的進項稅額。 ?進項稅額處理?:發(fā)票上注明的總進項稅額,需要按出口和內銷貨物的金額比例進行分割。用于出口部分的進項稅額,可以申請出口退稅;用于內銷部分的進項稅額,則用于抵扣您內銷業(yè)務產生的銷項稅額。 具體操作步驟 ?建立專項臺賬?:在您的財務系統(tǒng)中,為這批采購貨物建立專門的出口庫存臺賬。將發(fā)票上的總數(shù)量、總金額、總進項稅額,按實際出口和內銷的比例,分別登記在“出口庫存”和“內銷庫存”明細中。 ?出口部分處理?: 對于已出口的貨物,您可以在增值稅發(fā)票綜合服務平臺上,將該發(fā)票中對應出口貨物的?進項稅額部分勾選為“用于出口退稅”?。 在辦理出口退稅申報時,僅申報這部分已出口貨物對應的進項稅額。 ?內銷部分處理?: 對于尚未出口、仍作為庫存的貨物,其對應的進項稅額部分,?不能?用于出口退稅。 當您后續(xù)將這部分庫存貨物轉為內銷時,需要向主管稅務機關申請開具《出口貨物轉內銷證明》。取得該證明后,才能將這部分進項稅額用于抵扣內銷業(yè)務的銷項稅額。 如果這部分貨物長期未銷售,其對應的進項稅額將形成“留抵稅額”,可以結轉至下期繼續(xù)抵扣,這屬于正常現(xiàn)象,不會產生不良影響?
2026-02-25 14:39:31
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