
12月暫估的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,1月發(fā)票回來沖銷后重新入庫了,那1月拿回來的發(fā)票成本怎么算的 12月暫估的金額和1月收回發(fā)票的金額不一樣 我已經(jīng)沖銷的12月的暫估,并且1月收回的發(fā)票也做了入庫 現(xiàn)在是12月暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,一月的怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好;? 你1月發(fā)票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去? ;如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發(fā)票做一遍的??
12月暫估的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,1月發(fā)票回來沖銷后重新入庫了,那1月拿回來的發(fā)票成本怎么算的 12月暫估的金額和1月收回發(fā)票的金額不一樣
答: 那沒關(guān)系的,你把原來的暫估全部沖掉,然后呢,按照發(fā)票來入賬就可以的。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月做的原材料暫估,成本結(jié)轉(zhuǎn)使用了暫估的原材料,1月收到發(fā)票比暫估的金額少,12月的暫估做了沖減,那原材料就成負(fù)數(shù)了,怎么處理?
答: 您好,這個(gè)材料領(lǐng)用后入了哪個(gè)科目呀,對應(yīng)科目也要沖減,這樣原材料就不為負(fù)了 借:生產(chǎn)成本-原材料(負(fù)) 貸:原材料(負(fù)) 完工庫存商品全部賣了的話,主營業(yè)務(wù)成本對應(yīng)也要沖減部分





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