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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-02-25 15:35

那沒關(guān)系的,你把原來的暫估全部沖掉,然后呢,按照發(fā)票來入賬就可以的。

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那沒關(guān)系的,你把原來的暫估全部沖掉,然后呢,按照發(fā)票來入賬就可以的。
2022-02-25 15:35:39
你好;? 你1月發(fā)票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去? ;如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發(fā)票做一遍的??
2022-02-25 15:36:47
暫估的和發(fā)票的金額是一樣嗎?先看一下數(shù)量。
2022-02-25 15:30:06
沖暫估借應(yīng)付賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整 按實際發(fā)票入賬 借主營業(yè)務(wù)成本等? 貸應(yīng)付賬款等
2022-04-02 17:44:10
您好,這個材料領(lǐng)用后入了哪個科目呀,對應(yīng)科目也要沖減,這樣原材料就不為負了 借:生產(chǎn)成本-原材料(負) 貸:原材料(負) 完工庫存商品全部賣了的話,主營業(yè)務(wù)成本對應(yīng)也要沖減部分
2024-02-17 20:55:35
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