老師好!我有兩個(gè)問(wèn)題,1、我生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月有EXW的 問(wèn)
EXW 成交方式,運(yùn)保費(fèi) 0 入賬:直接按報(bào)關(guān)金額做出口銷售收入,不做運(yùn)保費(fèi)分錄 留存單證:報(bào)關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報(bào)關(guān)單未申報(bào) 這個(gè)月要報(bào):出口退稅申報(bào) %2B 增值稅申報(bào)表(免抵退銷售額) 時(shí)間要求:現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報(bào)退稅,不算逾期,盡快報(bào)掉就行。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬(wàn),已經(jīng) 問(wèn)
您好,這個(gè)情況只能調(diào),除非您對(duì)公司的賬很有把握,查賬沒(méi)有不補(bǔ)稅的 當(dāng)然這個(gè)對(duì)公司的影響也很大,累計(jì)虧損沒(méi)有了 答
請(qǐng)問(wèn)付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅,,只知道對(duì)方公司 問(wèn)
你好,在電子稅務(wù)局里面,我要辦稅---綜合信息報(bào)告里面可以操作。 答
老師,這個(gè)任職受雇日期怎么填寫呢,我們是3月份的工 問(wèn)
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請(qǐng)問(wèn)老師 之前的會(huì)計(jì)在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問(wèn)
什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項(xiàng) 答

增值稅稅負(fù)率=全年應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入(包括主營(yíng)和企業(yè)業(yè)務(wù)收入)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交所得稅*25%/不含稅銷售收入 這個(gè)對(duì)嗎
答: 是的,就是這樣計(jì)算的哈
老師,企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入跟增值稅的銷售額有勾稽關(guān)心嗎
答: 你好,通常情況下,二者金額是一致的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,最嚴(yán)納稅申報(bào)比對(duì),企業(yè)所得稅收入小于增值稅銷售額的部分占比超過(guò)10%,按照這個(gè)比率,如果銷售收入是4000萬(wàn),這個(gè)企業(yè)所得稅繳納多少
答: 您好,企業(yè)所得稅看的是利潤(rùn)總額是多少計(jì)算出來(lái)的呢。









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