1、雙方對已完成運輸到廠的**運費進行開票結算:雙 問
滯箱費違約扣款按銷售折讓處理, 開6% 紅字發票沖減運費收入及對應銷項稅即可。 答
老師您好,工會經費一直都按申報工資薪金總額申報 問
不能的,發工資就要申報工會經費 答
老師就是公司一個月營業額是2千多萬,季度6千萬含 問
你好,不盈利不現實根據業績的話 答
老師,公司現在提成加了10%,社保員工自己付費,我每月 問
你好,個人工資包括個人承擔社保部分 答
老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,公司外賬上面顯示公司欠老板的錢,但是照目前的情況來看公司是沒有錢還給老板的,因為有內外2套賬,公賬上一直是沒啥錢的。那要解決往來的問題,可以這樣操作不?外賬上申報無票收入,比如:借:現金5萬,貸:主營業務收入+銷項稅5萬。借:其他應付款—老板名字 5萬,貸:現金5萬。這樣來解決這個往來的問題,可以不?但是一旦這樣做了就是要交稅了。
答: 你好!你們是什么行業?外賬實收資本都繳納全了嗎?
老師好!公司購買主營業務產品時,借,預付賬款,貸,其他應付款;銷售產品時,借,其他應付款,貸主營業務收入;現在的主營業務成本怎么做憑證呢
答: 借庫存商品貸預付賬款, 借主營業務成本貸庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,現在發現一筆賬,做錯了,當時,做賬,借;其他應付款,貸,主營業務收入 銷項 應該做賬,借‘應收賬款,貸,主營業務收入 銷項 現在應該怎么調整呢
答: 老師,去年的做錯的,我今年調整也是這樣調整嗎?
小規模納稅人其他應付款轉為主營業務收入的賬如何做?是借:其他應付款16000,貸:主營業務收人15841.58 應交稅費應交增值稅158.42
小規模納稅人其他應付款轉為主營業務收入的賬如何做?是借:其他應付款16000,貸:主營業務收人15841.58 應交稅費應交增值稅158.42
企業所得稅的營業收入:主營業務收入+其他業務收入營業成本:主營業務成本+其他業務成本+期間費用利潤總額:主營業務收入+營業外收入-主營業務成本-營業外支出老師,是這樣理解嗎?
公司平時錢不夠的時候,總經理打錢進公賬,放在其他應付款。后來不還了,就把其他應付款轉入主營業務收入,需要開票嗎,需要發生銷賬稅嗎?還是就直接其他應付款轉主營業務收入就好了?









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QQ老師 解答
2024-06-29 13:59
陽光 追問
2024-06-29 10:34
陽光 追問
2024-06-29 11:00