請問, 異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 3. 實(shí)際繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務(wù)領(lǐng)導(dǎo),那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權(quán),金額99萬。A注資到B 問
同學(xué)您好,是的,借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實(shí)繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現(xiàn)在補(bǔ) 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

公司平時錢不夠的時候,總經(jīng)理打錢進(jìn)公賬,放在其他應(yīng)付款。后來不還了,就把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,需要開票嗎,需要發(fā)生銷賬稅嗎?還是就直接其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入就好了?
答: 您好同學(xué) 總經(jīng)理大錢進(jìn)公戶是不能確認(rèn)收入的,確認(rèn)收入要有經(jīng)濟(jì)銷售業(yè)務(wù)的才行。不過不還了,可以當(dāng)做入資計入實(shí)收資本處理
請問2020年一個事項(xiàng)的科目記錯了.金額5000元,為主營業(yè)務(wù)收入,銀行收款,貸方當(dāng)時記成其他應(yīng)付款了,2022.年發(fā)現(xiàn),報稅收入總額沒有錯,如果公司認(rèn)為不是重大影響的,2022年該怎么處理呢
答: 那你現(xiàn)在就調(diào)整就行了,你現(xiàn)在就是J以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)上年度憑證錯誤,錯誤憑證為:借,銀行存款20000貸方 其他應(yīng)付款-A公司20000,正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款-A公司20000,貸:主營業(yè)務(wù)收入20000,借:銀行20000,貸:應(yīng)收賬款-A公司,要怎么更正?
答: 你好,更正,借:其他應(yīng)付款-A公司 貸:應(yīng)收賬款—A公司,確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款-A公司 貸:以前年度損益調(diào)整 ,借:以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配-未分配利潤









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