送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-04-13 11:25

你好,不盈利不現實根據業績的話

紅蘋果1 追問

2026-04-13 11:47

那么我怎么操作合適呢?按照實際情況銷項發票進項發票就交不了太多稅,還故意將進項不抵扣呢!那你幫我看看我1季度交多少所得稅合適

暖暖老師 解答

2026-04-13 11:48

起碼利潤5%左右的,這個大的銷售額沒利潤,你信嗎?

紅蘋果1 追問

2026-04-13 12:31

不是我不信啊!是老板也不想交這么多稅

暖暖老師 解答

2026-04-13 12:32

內利潤納稅風險極大

紅蘋果1 追問

2026-04-13 12:32

如果老板不交很多所得稅的話,那么就是不交那么多可以啊?少交些?

紅蘋果1 追問

2026-04-13 12:33

那么交多少算合適呢?風險不大呢

暖暖老師 解答

2026-04-13 12:36

這個很難說交多少合適

紅蘋果1 追問

2026-04-13 12:40

那么現在是進項發票,是比較充足的。按照正常做賬,都是正常的采購銷售真實交易。按照正常真實交易就是交不了太多稅呢!

暖暖老師 解答

2026-04-13 13:02

那就按下實際做賬就可以啦

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同學你好,結轉稅費的科目,是原銷項稅額的貸方轉到借方,原進項稅額的借方轉貸方,如果轉出未交增值稅在貸方,原銷項稅=進項稅額%2B轉出未交的,也就說明銷售開票的多,進項不夠抵扣,那就要繳納增值稅, 你們是要繳納增值稅,這個是12月份的增值稅,你指的本期是那個月份的,
2022-01-02 15:00:33
同學你好 下列關于增值稅一般納稅人科目設置錯誤的是——A,未經認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額 )
2022-01-11 15:06:29
好像不是這么做的
2025-01-03 16:52:52
你好老師!交了增值稅就有附加稅和企業所得稅,這些會計分錄怎么做。謝謝
2022-01-02 14:10:12
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-10-18 13:52:17
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