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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-06-11 11:40

借:成本費用或庫存商品
進項稅額
貸銀行
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:銷項稅額
貸:進項稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:未交增值稅
借:未交增值稅
貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
好像不是這么做的
2025-01-03 16:52:52
老師:怎么做分錄?
2022-04-15 11:25:21
借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行
2022-08-26 16:35:57
謝謝老師,這一步我知道,認(rèn)證之后銷項稅額和進項稅額的差額是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里嗎?是不是借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳稅后借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款?
2022-04-29 17:54:11
沒有認(rèn)證的 不用操作的?
2022-03-15 15:18:48
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