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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-11 15:06

同學你好
下列關于增值稅一般納稅人科目設置錯誤的是——A,未經(jīng)認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額 )

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相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
你好,根據(jù)以下思路簡易操作 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
您好,對的,這個就是銷項大于進項的處理
2025-04-06 14:48:38
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