
發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當(dāng)月無銷項,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
老師們好,1月份收到進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證,3月份發(fā)現(xiàn)開票類目錯了,對方紅沖后重新開具, 請問我們要怎么做這個分錄,申報增值稅的時候系統(tǒng)自動帶出了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來一樣的分錄金額負(fù)數(shù)。 報表增值稅表2進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 收到企業(yè)的一張專票,去年已經(jīng)認(rèn)證









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