請(qǐng)問期間明細(xì)表中福利費(fèi)填報(bào)在哪個(gè)位置 問
那個(gè)是填在職工薪酬里邊 答
匯算清繳,工商年報(bào),年檢怎么操作?這個(gè)圖片里是什么 問
你好,需要彌補(bǔ)虧算的,先做會(huì)匯算清繳再季報(bào),否者不要緊順序上 答
老師1月份走的勞務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀 問
您好, 這個(gè)是你們支付的兼職費(fèi),是吧 答
老師,請(qǐng)問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅,但 問
補(bǔ)計(jì)提所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ? 貸:銀行存款 答
老師,我們以前的會(huì)計(jì)都是按計(jì)提的工資申報(bào)的個(gè)稅, 問
您好,都是這樣的,用計(jì)提的來申報(bào) 答

發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表當(dāng)月無(wú)銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項(xiàng)稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng))老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?我咋沒看懂這個(gè)借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)的金額寫錯(cuò)了,實(shí)際應(yīng)該是 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 80 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 80 但是,查到的分錄是 借進(jìn)項(xiàng)稅額120 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120 。增值稅申報(bào)是按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)80申報(bào)的。 導(dǎo)致增值稅申報(bào)后進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學(xué)你好 這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了










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