老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學你好。我給你解答 答
賬上有留抵進項和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

就是2021年有幾筆其他應(yīng)付款-報銷款,當年做了預提,借:管理費用-報銷款,貸:其他應(yīng)付款-××然后當年2021年錢已經(jīng)從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導致我銀行存款余額對不上,我想問下,我今年該如何調(diào)這筆賬呢?
答: 直接補分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款
公司要支付客戶維修機器的服務(wù)費,請問分錄應(yīng)該如何做呢?借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款?還是先借:管理費用-維修費 貸:其他應(yīng)付款-xx公司 ,再借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款?
答: 你好,要按照后面的分錄做,先計提下進管理費用。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現(xiàn)在多交的部分退回來了,我們應(yīng)該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費用負數(shù)。 貸其他應(yīng)付款









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