
您好,,我付了一筆租金(發(fā)票未收) 賬務(wù)處理 借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-租金。對嗎? 后期發(fā)票收到這么處理?
答: 您好,沒有收到發(fā)票的話,應(yīng)該是記錄預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款
支付:物業(yè)房租租金,借方其他應(yīng)付款,貸方銀行存款等收到物業(yè)發(fā)票:借方管理費(fèi)用,貸方其他應(yīng)付款,這樣沒有問題吧關(guān)鍵是攤銷的時(shí)候又咋處理
答: 你好,很高興為你解答 你一次性進(jìn)入了損益了就沒法攤銷了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工報(bào)銷費(fèi)用,用銀行卡支付 分錄借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
答: 同學(xué),為什么不直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 如果費(fèi)用報(bào)銷和實(shí)際支付時(shí)間差得遠(yuǎn),可以用你的分錄









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2023-07-06 20:24
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2023-07-06 20:25